miércoles, 17 de febrero de 2016

ASISTENTE ADMINISTRATIVO


Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio.

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS


  • Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.
  • Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad.
  • Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo.
  • Elabora proyectos de compromiso por concepto de: alquileres, pago de condominios, pago de asignaciones a la Federación de Centros Universitarios, Centro de Estudiantes y otras asignaciones varias.
  • Realiza los descargos o pagos contra cada proyecto de compromiso.
  • Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales.
  • Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna.
  • Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por diversos beneficios.
  • Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia.
  • Lleva registro y control de los recursos financieros asignado a la dependencia, fondo fijo, avance a justificar, caja chica, etc.
  • Realiza registro contable.
  • Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir gastos de urgencias.
  • Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a justificar.
  • Elabora y envía a la unidad de contabilidad memorándum con los factores de justificación de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja chica.
  • Elabora y tramita solicitudes de autorización de modificación presupuestaria.
  • Realiza trámites de solicitud de verificación presupuestaria, ante la Unidad de Planificación y Programación Presupuestaria.
  • Controla los incrementos y creaciones de los fondos fijos de funcionamiento, fondos especiales y caja chica.
  • Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo general.
  • Tramita los depósitos bancarios y mantiene registro de los mismos.
  • Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la existencia de los mismos.
  • Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las edificaciones, máquinas y/o equipos de la dependencia.
  • Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
  • Lleva control de la caja chica.
  • Brinda apoyo logístico en actividades especiales.
  • Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas.
  • Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la unidad.
  • Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad.
  • Mantiene actualizados registros, libros contables, entre otros.
  • Atiende e informa al público en general.
  • Recibe, verifica y registra las requisiciones de compras de unidades solicitantes.
  • Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente seleccionados por el supervisor.
  • Llena formatos diversos relacionados con el proceso de compras.
  • Verifica la disponibilidad presupuestaria de las unidades solicitantes.
  • Recibe licitaciones y/o licitación de los proveedores.
  • Recibe expedientes de las unidades solicitantes y lleva registro de las órdenes de compras.
  • Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la información relacionada con el proceso de compras.
  • Hace seguimiento a las órdenes de compras y la recepción de mercancías.
  • Calcula los datos para las órdenes de compras y órdenes de pago.
  • Desglosa y distribuye las órdenes de compra a las unidades involucradas.
  • Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas.
  • Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores.
  • Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.
  • Conforma y formula las observaciones pertinentes a las autoliquidaciones de Impuesto Sobre la Renta efectuadas por el personal de la Institución.
  • Revisa y/o liquida planillas de Impuesto Sobre la Renta.
  • Envía planillas de recaudación de impuesto al Ministerio de Hacienda.
  • Realiza cálculos de órdenes de pagos de las planillas correspondientes.
  • Suma los montos de las planillas correspondientes y determina la cifra por cancelar a la tesorería nacional.
  • Elabora la relación del resumen de las planillas correspondientes.
  • Calcula el monto del impuesto a retener a los docentes que están disfrutando del beneficio de beca.
  • Controla que se haga efectiva la retención de impuestos.
  • Elabora relación mensual de los impuestos retenidos y enterados para enviarlos al Ministerio de Hacienda.
  • Elabora la relación de los timbres fiscales, lo cancelado por la Institución a proveedores, contratista y personas naturales.
  • Realiza cálculos y ajustes necesarios relativos a la declaración de rentas del personal jubilado.
  • Verifica y ajusta la correspondencia entre los montos descontados y los cancelados.
  • Recibe y conforma los listados a enviar por la declaración definitiva.
  • Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viáticos.
  • Realiza cálculos de los viáticos según reglamento de viáticos.
  • Solicita reposición de chequera ante la unidad responsable.
  • Elabora y entrega los cheques para viáticos. a la unidad responsable.
  • Elabora las órdenes de pago y solicita su autorización ante la unidad responsable.
  • Mantiene relación de los pagos realizados en el área de viáticos.
  • Solicita ante la unidad responsable la autorización para la reposición de los fondos para pagos por concepto de viáticos.

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